▷ 인사·급여 및 원천세 신고 업무를 새로 맡게 된 신입 및 초급 실무자 ▷ 근로·퇴직·사업·기타소득 세액 계산 및 지급명세서 제출 실무 프로세스를 재정립하고자 하는 급여 담당자 ▷ 소득 유형별 세법 기준과 가산세 리스크를 점검하려는 세무·회계 및 경영지원팀 담당자
교육특징
원천징수 및 지급명세서 제출 업무는 소득 종류별 정확한 과세 판단과 법정 신고 기한 준수가 핵심인 분야입니다. 본 과정은 신입 및 경력 급여 담당자에게 근로·퇴직·사업·기타소득에 대한 세법적 기초와 사례별 실무 지식을 전달하여, 신고 오류 및 가산세 발생 리스크를 최소화하고 정확한 원천세 및 지급명세서 처리 역량을 갖추도록 돕는 데 목적이 있습니다.
▶ 소득 유형별(근로·퇴직·사업·기타) 원천징수 대상 소득 및 비과세 판단 기준 체계화 ▶ 원천징수세액 산정, 신고·납부, 환급, 수정신고 등 전반적인 절차와 프로세스 학습 ▶ 소액부징수, 가산세, 지급명세서 제출 등 실무 적용 시 필수적으로 체크해야 할 세법 규정 숙지 ▶ 소득별 사례 연구를 통해 원천세 실무 실수를 방지하고 업무 처리 정확도 제고
개강확정여부는 수업시작일 기준 2~3일전에 하며, 정원 미달 또는 취소자 발생 등 교육원 사정에 따라 폐강 또는 일정이 변경될 수 있습니다.
정부지원교육으로 신청할 경우, 교육기간(전후 7일) 고용보험에 가입되어 있어야 합니다.
수료 후 지원금(환급액) 산정은 직업능력개발법 규정에 따르며, 국고보조금법에 따라 원단위는 절사됩니다.
교육 당일에는 문자, 메일로 안내받은 준비물을 지참해 주시기 바랍니다.
계좌 이체 건의 교육비 계산서는 교육 시작일부터 종료 후 1~2주 이내에 전자계산서(면세)를 발급해 드립니다.
주차 지원이 되지 않으니 대중교통을 이용해 주시기 바랍니다.
수료증은 수업 종료 후 익일 오전 10시에 나의 강의실에서 직접 확인 및 출력이 가능합니다.