2024 개정 거래형태별 세금계산서 발행 핵심 실무

마 감

200,000 원

2024 세금계산서의 적법한 발행, 부가가치세 예정(확정)신고 준비를 위한 핵심 교육!

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  • ※ 교육 일자변경 및 교육취소는 교육시작일 기준 3일전(주말제외)자정까지 가능합니다. 이후부터는 취소 및 변경이 불가합니다.

교육대상

▷ 대기업/중소기업/비영리사단(재단)법인의 재경부서, 회계부서, 세무부서에 근무하는 임직원 중 세금계산서의 발행방법에 대하여 혼동하는 실무자
▷ 회계사무소에 근무하는 초보 기장업무 담당자 중 기장업체의 세금계산서 발행에 대한 공급시기 판단방법에 관심있는 자
▷ 기업체 취업을 앞둔 AT(전산세무회계)자격시험(2급 이상) 합격자 중 주요 거래형태별 세금계산서 발행방법에 관심있는 자

교육목표

▶ 본 과정은 세금계산서를 발행하거나 수령하는 기업체의 실무자들이 혼동하기 쉬운 적법한 세금계산서의 발행요건을 사례중심별로 살펴봄으로써 세금계산서 미발행에 따른 세무상 불이익(가산세)을 사전에 방지할 수 있도록 함에 의의가 있는 강좌입니다.
특히 최근 개정된 선세금계산서 발행요건과 세금계산서 지연수취시의 매입세액공제요건과 포괄사업양수도시의 세금계산서 발행요건 개정사항을 반영하여 2024년 세금계산서의 적법한 발행과 부가가치세 예정(확정)신고를 만반에 준비함에 그 의의가 있습니다.

▶ 비회계(세무)부서(영업관리·총무·구매부서 등) 임직원 중 거래처와의 세금계산서 발행방법에 대한 혼선 등을 경험하거나 세금계산서 관리 등을 담당하는 실무자 중 세금계산서 발행에 대한 불이익 등을 사전에 방지하는데 의의가 있습니다.

커리큘럼

1일차 열기 (09:00~18:00)

# 거래형태별 계산서 발급 # 세금계산서 # 간이과세자 # 선세금계산서
1. 적법한 세금계산서의 요건
2. 적법 세금계산서 미교부시의 불이익
3. 최근 개정된 선세금계산서 발급방법과 세무조사시 대표적 가산세 발생사유 분석
4. 공동구매시의 세금계산서 발급시 유의사항
5. 세금계산서 발급면제사유
6. 간주공급과 세금계산서 교부여부
7. 포괄사업양수도의 세금계산서 발급시 개정사항
8. 주요 거래형태별 세금계산서의 발급방법
- 외상판매, 장기할부판매, 중간지급조건부거래 등의 개정사항
- 용역거래의 세금계산서 발급시의 공급시기 유의사항영세율세금계산서내국신용장 거래 등의 발급시 유의사항
9. 매출에누리,환입 등 수정세금계산서 발급시 유의사항
10. 공급가액의 착오로 인한 수정세금계산서 발행 가능여부
11. 간이과세자의 세금계산서 발행요건/판매장려금의 계산서 발행가능여부
12. 부동산임차시 전기요금 등의 세금계산서 교부방법
13. 계약의 해지와 해제에 따른 수정세금계산서 발행시 구분방법
14. 세금계산서 발행과 세무조사시 주요 추징사례 해설
15. 실무자들이 혼동해하는 세금계산서 발행방법에 대한 최신 2024년 국세청 행정해석 해설
16. 수강생 개별 사안에 대한 조세전문가와의 별도 상담

교육장소

수강후기

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